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昭化区召开重点单位内部审计工作推进会
发布时间:2017-04-13 14:50:19 来源:罗中清

昭化区门户网讯(罗中清)4月13日,昭化区召开重点单位内部审计工作推进会,会议由区审计局组织,区内财政财务收支金额较大、下属或延伸单位较多的财政、国资、教育、卫计等13个单位分管领导及业务人员参加。会议再次深入学习了区政府办公室《关于加强和改进内部审计工作的意见》,对具体落实工作做出安排部署。

一是重点单位必须认真落实机构人员。根据区内实际,统一采用在非财务部门加挂机构牌子、明确职责的方式落实内部审计职责,并进一步强化人员选配。

二是积极推进内部审计制度化建设。完善内部审计组织架构、工作目标、职责权限和结果运用、督促整改等机制。健全审计质量控制,制定符合本单位特点的审计程序、业务标准和作业准则,防范和化解审计风险。

三是加速推进内部审计常态化多元化。各单位必须及时制定年度内部审计计划,定期对本单位及下属单位的经济决策、资金使用、财务管理、固定资产管理等制度执行情况进行内部审计监督,每年不少于1次。定期对内部制度执行、重点资金管理、重大项目决策及财政财务收支的绩效情况进行审查和评价。对重要下属单位负责人任期内至少进行1次任期经济责任审计。

区教育局、区水务局在会上作了经验交流发言,推进会还对内审业务程序、内容、重点等进行了培训。